Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 01.000.0000.0.000.000 Legislativa 7.989.541,02 7.989.541,02 01.031.0000.0.000.000 Ação Legislativa 7.989.541,02 7.989.541,02 01.031.0001.0.000.000 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 7.989.541,02 7.989.541,02 01.031.0001.2.001.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER 7.769.541,02 7.769.541,02 LEGISLATIVO 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.234.256,38 4.234.256,38 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 632.011,62 632.011,62 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 599.316,01 599.316,01 3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 98.957,01 98.957,01 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 330.000,00 330.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 142.000,00 142.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200.000,00 200.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 20.000,00 20.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 528.000,00 528.000,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 189.000,00 189.000,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 660.000,00 660.000,00 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO - TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 116.000,00 116.000,00 01.031.0001.2.002.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 220.000,00 220.000,00 DIVULGAÇÃO DO LEGISLATIVO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 220.000,00 220.000,00 Total Unidade Orçamentária........... 7.989.541,02 7.989.541,02 Total do Órgão ......................... 7.989.541,02 7.989.541,02 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administração 3.186.229,78 3.186.229,78 04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 3.186.229,78 3.186.229,78 04.122.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 3.186.229,78 3.186.229,78 04.122.0010.2.003.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 3.186.229,78 3.186.229,78 GABINETE DO PREFEITO 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.933.254,50 2.933.254,50 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 73.100,00 73.100,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.275,28 40.275,28 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 70.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00 7.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3.200,00 3.200,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50.400,00 50.400,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00 3.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 Total Unidade Orçamentária........... 3.186.229,78 3.186.229,78 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 02.02 ASSESSORIA DE IMPRENSA Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administração 106.000,00 106.000,00 04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 106.000,00 106.000,00 04.122.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 106.000,00 106.000,00 04.122.0010.2.004.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 106.000,00 106.000,00 ASSESSORIA DE IMPRENSA 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 3.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00 100.000,00 Total Unidade Orçamentária........... 106.000,00 106.000,00 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 02.03 PROCURADORIA JURIDICA Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 02.000.0000.0.000.000 Judiciária 97.529,73 97.529,73 02.062.0000.0.000.000 Defesa do Interesse Público no Processo 77.024,72 77.024,72 02.062.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 77.024,72 77.024,72 02.062.0010.2.005.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 77.024,72 77.024,72 PROCURADORIA JURIDICA 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00 2.500,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 72.524,72 72.524,72 02.122.0000.0.000.000 Administração Geral 20.505,01 20.505,01 02.122.0183.0.000.000 FUNDO REAPARELHAMENTO DA PROC 20.505,01 20.505,01 JURIDICA DO MUNICIPIO 02.122.0183.2.223.000 FUNDO REAPARELHAMENTO DA 20.505,01 20.505,01 PROCURADORIA JURIDICA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.000,00 4.000,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 2.000,00 2.000,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.505,01 4.505,01 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 2.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00 Total Unidade Orçamentária........... 97.529,73 97.529,73 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 02.04 CONTROLE INTERNO Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administração 6.500,00 6.500,00 04.124.0000.0.000.000 Controle Interno 6.500,00 6.500,00 04.124.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 6.500,00 6.500,00 04.124.0010.2.006.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 6.500,00 6.500,00 CONTROLE INTERNO 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 3.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 1.500,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00 Total Unidade Orçamentária........... 6.500,00 6.500,00 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 02.06 ASSESSORIA DE CAPTACAO DE RECURSOS Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administração 1.000,00 6.000,00 7.000,00 04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 1.000,00 6.000,00 7.000,00 04.122.0004.0.000.000 SERVIÇOS CONTRATADOS 1.000,00 1.000,00 04.122.0004.1.044.000 CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00 04.122.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 6.000,00 6.000,00 04.122.0010.2.008.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 6.000,00 6.000,00 ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 Total Unidade Orçamentária........... 1.000,00 6.000,00 7.000,00 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administração 31.500,00 31.500,00 04.182.0000.0.000.000 Defesa Civil 31.500,00 31.500,00 04.182.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 31.500,00 31.500,00 04.182.0010.2.009.000 MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL 31.500,00 31.500,00 MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.500,00 27.500,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 Total Unidade Orçamentária........... 31.500,00 31.500,00 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO ESPECIAL PRONASCI Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 06.000.0000.0.000.000 Segurança Pública 274.626,13 1.000,00 275.626,13 06.181.0000.0.000.000 Policiamento 274.626,13 1.000,00 275.626,13 06.181.0019.0.000.000 PROGRAMAS INTEGRADOS 274.626,13 274.626,13 06.181.0019.1.337.000 AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA 274.626,13 274.626,13 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 222,29 222,29 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 274.403,84 274.403,84 06.181.0118.0.000.000 PRONASCI 1.000,00 1.000,00 06.181.0118.2.238.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONASCI DE 1.000,00 1.000,00 COMBATE E FISCALIZAÇÃO AO ABIGEATO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 Total Unidade Orçamentária........... 274.626,13 1.000,00 275.626,13 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 02.09 GABINETE DO VICE PREFEITO Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administração 3.000,00 3.000,00 04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 3.000,00 3.000,00 04.122.0133.0.000.000 GABINETE DO VICE RPEFEITO 3.000,00 3.000,00 04.122.0133.2.133.000 ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE 3.000,00 3.000,00 PREFEITO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 Total Unidade Orçamentária........... 3.000,00 3.000,00 Total do Órgão ......................... 275.626,13 3.437.759,51 3.713.385,64 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Orçamentária: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administração 8.140.972,44 8.140.972,44 04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 7.613.231,29 7.613.231,29 04.122.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 7.613.231,29 7.613.231,29 04.122.0010.2.010.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 5.782.384,03 5.782.384,03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.691.078,61 1.691.078,61 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 963.339,23 963.339,23 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 30.000,00 30.000,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.502.045,26 1.502.045,26 3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 853.420,93 853.420,93 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.200,00 10.200,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.450,00 20.450,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 9.500,00 9.500,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 596.500,00 596.500,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100.000,00 100.000,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.850,00 2.850,00 04.122.0010.2.100.000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS DEMAIS 1.830.847,26 1.830.847,26 FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 1.830.847,26 1.830.847,26 04.331.0000.0.000.000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 527.741,15 527.741,15 04.331.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 527.741,15 527.741,15 04.331.0010.2.213.000 AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES 527.741,15 527.741,15 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO - TRANSPORTE 527.741,15 527.741,15 09.000.0000.0.000.000 Previdência Social 1.955.007,20 1.955.007,20 09.271.0000.0.000.000 Previdência Básica 1.955.007,20 1.955.007,20 09.271.0032.0.000.000 PREV. SOCIAL A SERV ATIV INAT E 1.955.007,20 1.955.007,20 PENSIONEISTA 09.271.0032.2.013.000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O 1.955.007,20 1.955.007,20 ATENDIMENTO A SAUDE DOS INATIVOS E PENSIONISTAS FAP 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 100,00 3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 1.954.907,20 1.954.907,20 11.000.0000.0.000.000 Trabalho 15.000,00 15.000,00 11.331.0000.0.000.000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 15.000,00 15.000,00 11.331.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 15.000,00 15.000,00 11.331.0010.2.015.000 ASSISTENCIA A FUNCIONARIOS 15.000,00 15.000,00 3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 15.000,00 15.000,00 28.000.0000.0.000.000 Encargos Especiais 4.087.687,17 4.087.687,17 28.846.0000.0.000.000 Outros Encargos Especiais 4.087.687,17 4.087.687,17 28.846.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 4.087.687,17 4.087.687,17 28.846.0010.2.016.000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 2.035.163,20 2.035.163,20 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.035.163,20 2.035.163,20 28.846.0010.2.017.000 PRECATORIOS JUDICIAIS DO EXERCICIO 2.052.523,97 2.052.523,97 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.052.523,97 2.052.523,97 Total Unidade Orçamentária........... 14.198.666,81 14.198.666,81 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Orçamentária: 03.02 F A P E S E Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 09.000.0000.0.000.000 Previdência Social 29.377.494,00 29.377.494,00 09.272.0000.0.000.000 Previdência do Regime Estatutário 29.377.494,00 29.377.494,00 09.272.0032.0.000.000 PREV. SOCIAL A SERV ATIV INAT E 29.377.494,00 29.377.494,00 PENSIONEISTA 09.272.0032.2.082.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPESE 28.799.643,00 28.799.643,00 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 24.208.054,00 24.208.054,00 3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES 4.063.709,00 4.063.709,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 275.880,00 275.880,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 99.000,00 99.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 12.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 20.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 6.000,00 6.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 110.000,00 110.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 09.272.0032.2.112.000 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 577.851,00 577.851,00 DO PODER EXECUTIVO 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 378.027,00 378.027,00 3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES 187.824,00 187.824,00 3.3.90.86.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 12.000,00 12.000,00 99.000.0000.0.000.000 Reserva de Contingência 28.193.383,30 28.193.383,30 99.999.0000.0.000.000 Reserva de Contingência 28.193.383,30 28.193.383,30 99.999.0032.0.000.000 PREV. SOCIAL A SERV ATIV INAT E 28.193.383,30 28.193.383,30 PENSIONEISTA 99.999.0032.2.082.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPESE 28.193.383,30 28.193.383,30 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP 28.193.383,30 28.193.383,30 Total Unidade Orçamentária........... 57.570.877,30 57.570.877,30 Total do Órgão ......................... 71.769.544,11 71.769.544,11 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA DA FAZENDA Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administração 243.655,18 14.620.834,14 14.864.489,32 04.121.0000.0.000.000 Planejamento e Orçamento 10.495.447,71 10.495.447,71 04.121.0002.0.000.000 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 458.400,00 458.400,00 04.121.0002.2.019.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 458.400,00 458.400,00 SECRETARIA DA FAZENDA 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 458.400,00 458.400,00 04.121.0122.0.000.000 PAGAMENTO PASSIVO ATUARIAL 10.037.047,71 10.037.047,71 04.121.0122.2.121.000 PASSIVO ATUARIAL 10.037.047,71 10.037.047,71 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.037.047,71 10.037.047,71 04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 26.000,00 4.059.386,43 4.085.386,43 04.122.0002.0.000.000 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 4.059.386,43 4.059.386,43 04.122.0002.2.019.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 4.059.386,43 4.059.386,43 SECRETARIA DA FAZENDA 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.101.448,05 3.101.448,05 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 101.058,53 101.058,53 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.979,85 22.979,85 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00 25.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 600.000,00 600.000,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.900,00 1.900,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150.000,00 150.000,00 04.122.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 3.000,00 3.000,00 04.122.0010.1.346.000 PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA 3.000,00 3.000,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 3.000,00 3.000,00 04.122.0123.0.000.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 22.000,00 22.000,00 04.122.0123.1.073.000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSILIOS E 22.000,00 22.000,00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.000,00 22.000,00 04.122.0126.0.000.000 INFRAESTRUTURA E MELHORIAS 1.000,00 1.000,00 04.122.0126.1.154.000 REFORMA DE INFRAESTRUTURA DOS 1.000,00 1.000,00 DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 04.125.0000.0.000.000 Normatização e Fiscalização 217.655,18 66.000,00 283.655,18 04.125.0002.0.000.000 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 36.000,00 36.000,00 04.125.0002.2.271.000 MANUT PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO 36.000,00 36.000,00 TRIBUTÁRIA - PIT 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 36.000,00 36.000,00 04.125.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 217.655,18 30.000,00 247.655,18 04.125.0010.1.058.000 SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO 217.655,18 217.655,18 IMOBILIÁRIO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 217.655,18 217.655,18 04.125.0010.2.204.000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INVENTÁRIO 30.000,00 30.000,00 PATRIMONIAL 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 30.000,00 30.000,00 28.000.0000.0.000.000 Encargos Especiais 2.000,00 15.502.804,95 15.504.804,95 28.841.0000.0.000.000 Refinanciamento da Dívida Interna 15.009.415,09 15.009.415,09 28.841.0105.0.000.000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIV INTERNA 15.009.415,09 15.009.415,09 28.841.0105.2.090.000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O FUNDO DE 11.019.378,55 11.019.378,55 APOSENTADORIA 3.2.91.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT. 2.895.324,33 2.895.324,33 4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 8.124.054,22 8.124.054,22 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA DA FAZENDA Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 28.841.0105.2.203.000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA 3.990.036,54 3.990.036,54 INTERNA - FINISA 3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 1.955.493,54 1.955.493,54 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.034.543,00 2.034.543,00 28.843.0000.0.000.000 Serviço da Dívida Interna 493.389,86 493.389,86 28.843.0105.0.000.000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIV INTERNA 493.389,86 493.389,86 28.843.0105.2.091.000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA 493.389,86 493.389,86 INTERNA 3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 178.200,00 178.200,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 315.189,86 315.189,86 28.846.0000.0.000.000 Outros Encargos Especiais 2.000,00 2.000,00 28.846.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 2.000,00 2.000,00 28.846.0112.1.051.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE 2.000,00 2.000,00 CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIÃO 3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 Total Unidade Orçamentária........... 245.655,18 30.123.639,09 30.369.294,27 Total do Órgão ......................... 245.655,18 30.123.639,09 30.369.294,27 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 05 SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administração 990.126,50 990.126,50 04.121.0000.0.000.000 Planejamento e Orçamento 989.126,50 989.126,50 04.121.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 989.126,50 989.126,50 04.121.0010.2.020.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 989.126,50 989.126,50 SECRETARIA DE COORD E PLANEJAMENTO 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 911.726,50 911.726,50 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 12.000,00 12.000,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 8.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 6.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 7.400,00 7.400,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 31.000,00 31.000,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 1.000,00 1.000,00 04.122.0126.0.000.000 INFRAESTRUTURA E MELHORIAS 1.000,00 1.000,00 04.122.0126.2.125.000 INFRAESTRUTURA E MELHORIAS DA 1.000,00 1.000,00 SECRETARIA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 Total Unidade Orçamentária........... 990.126,50 990.126,50 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 05 SEC. MUNIC. DE COORD. E PLANEJAMENTO Unidade Orçamentária: 05.02 MEIO AMBIENTE Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administração 22.601,96 22.601,96 04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 22.601,96 22.601,96 04.122.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 22.601,96 22.601,96 04.122.0010.1.225.000 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS COM 22.601,96 22.601,96 RECURSO DO LEILÃO 01/2023 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.601,96 22.601,96 18.000.0000.0.000.000 Gestão Ambiental 5.850.332,41 16.400,00 5.866.732,41 18.122.0000.0.000.000 Administração Geral 97.506,59 97.506,59 18.122.0063.0.000.000 PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE 97.506,59 97.506,59 18.122.0063.2.146.000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 97.506,59 97.506,59 MEIO AMBIENTE 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.738,01 4.738,01 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 40.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 40.768,58 40.768,58 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 18.541.0000.0.000.000 Preservação e Conservação Ambiental 16.400,00 16.400,00 18.541.0055.0.000.000 APOIO FINANCEIRO A ASS. DE CATADORES 16.400,00 16.400,00 18.541.0055.0.141.000 AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES E 16.400,00 16.400,00 MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ROSARIO DO SUL 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 16.400,00 16.400,00 18.542.0000.0.000.000 Controle Ambiental 5.752.825,82 5.752.825,82 18.542.0063.0.000.000 PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE 190.767,74 190.767,74 18.542.0063.2.111.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE 190.767,74 190.767,74 MEIO AMBIENTE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 126.767,74 126.767,74 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 20.000,00 20.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 42.000,00 42.000,00 18.542.0308.0.000.000 PROJETO ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE 5.562.058,08 5.562.058,08 RESÍDUOS SÓLIDOS 18.542.0308.2.070.000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE COLETA DE 3.123.578,81 3.123.578,81 LIXO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.123.578,81 3.123.578,81 18.542.0308.2.154.000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSBORDO 843.242,76 843.242,76 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 843.242,76 843.242,76 18.542.0308.2.155.000 SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL 1.595.236,51 1.595.236,51 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.595.236,51 1.595.236,51 Total Unidade Orçamentária........... 22.601,96 5.850.332,41 16.400,00 5.889.334,37 Total do Órgão ......................... 22.601,96 6.840.458,91 16.400,00 6.879.460,87 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade Orçamentária: 06.01 SECRETARIA DE OBRAS Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administração 60.000,00 9.884.267,06 9.944.267,06 04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 60.000,00 2.983.098,30 3.043.098,30 04.122.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 50.000,00 2.983.098,30 3.033.098,30 04.122.0010.1.351.000 SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS POR SISTEMA 50.000,00 50.000,00 DE LED 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00 04.122.0010.2.022.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO 2.983.098,30 2.983.098,30 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 440.000,00 440.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 80.508,74 80.508,74 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.434.589,56 2.434.589,56 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.000,00 28.000,00 04.122.0014.0.000.000 PROJETO ACESSIBILIDADE EM PREDIOS 10.000,00 10.000,00 PÚBLICOS 04.122.0014.1.101.000 PROJETO DE ACESSIBILIDADE NO PRÉDIO 10.000,00 10.000,00 DA PREFEITURA MUNICIPAL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,00 04.125.0000.0.000.000 Normatização e Fiscalização 25.449,02 25.449,02 04.125.0217.0.000.000 IMPLANTA EQUIPE DE SEG E FISCA DO 25.449,02 25.449,02 TRANSITO MUNICIPAL 04.125.0217.2.237.000 MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO 25.449,02 25.449,02 E SEGURANÇA DO TRANSITO MUNICIPAL 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 3.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.758,62 14.758,62 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.690,40 6.690,40 04.452.0000.0.000.000 Serviços Urbanos 6.875.719,74 6.875.719,74 04.452.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 6.875.719,74 6.875.719,74 04.452.0010.2.021.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 6.875.719,74 6.875.719,74 SECRETARIA DE OBRAS URBANAS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.995.170,88 3.995.170,88 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 500.000,00 500.000,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 1.500,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.122.012,75 1.122.012,75 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 21.000,00 21.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 400.000,00 400.000,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1.000,00 1.000,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 806.136,11 806.136,11 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.900,00 21.900,00 15.000.0000.0.000.000 Urbanismo 2.414.205,52 2.414.205,52 15.452.0000.0.000.000 Serviços Urbanos 2.414.205,52 2.414.205,52 15.452.0004.0.000.000 SERVIÇOS CONTRATADOS 2.414.205,52 2.414.205,52 15.452.0004.2.264.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 2.414.205,52 2.414.205,52 3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 357,00 357,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.413.848,52 2.413.848,52 17.000.0000.0.000.000 Saneamento 2.554,33 2.554,33 17.512.0000.0.000.000 Saneamento Básico Urbano 2.554,33 2.554,33 17.512.0196.0.000.000 PALNO MUNICIPLA DE SANEAMENTO BÁSICO 2.554,33 2.554,33 17.512.0196.1.250.000 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 2.554,33 2.554,33 3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.554,33 2.554,33 Total Unidade Orçamentária........... 62.554,33 12.298.472,58 12.361.026,91 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade Orçamentária: 06.01 SECRETARIA DE OBRAS Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade Orçamentária: 06.02 APLICACAO DE RECURSOS DA OPERACAO DE CRE Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 15.000.0000.0.000.000 Urbanismo 1.807.578,65 1.807.578,65 15.451.0000.0.000.000 Infra-estrutura Urbana 1.807.578,65 1.807.578,65 15.451.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 1.807.478,65 1.807.478,65 15.451.0112.1.115.000 CAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA J. BRASIL E 800.212,65 800.212,65 PAV ASFÁLTICO R. MISTER W - MDR 891668/2019 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 800.212,65 800.212,65 15.451.0112.1.246.000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA FLORES DA 481.104,00 481.104,00 CUNHA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 481.104,00 481.104,00 15.451.0112.1.251.000 CAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA DAS FLORES 238.856,00 238.856,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 238.856,00 238.856,00 15.451.0112.1.255.000 CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA GENERAL 287.306,00 287.306,00 CANABARRO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 287.306,00 287.306,00 15.451.0126.0.000.000 INFRAESTRUTURA E MELHORIAS 100,00 100,00 15.451.0126.1.268.000 PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE SETOR 100,00 100,00 PUBLICO - PAC II 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 Total Unidade Orçamentária........... 1.807.578,65 1.807.578,65 Total do Órgão ......................... 1.870.132,98 12.298.472,58 14.168.605,56 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 07.03 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administração 2.500,00 2.500,00 04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 2.500,00 2.500,00 04.122.0216.0.000.000 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 2.500,00 2.500,00 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 04.122.0216.1.270.000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 2.500,00 2.500,00 EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.500,00 12.000.0000.0.000.000 Educação 102.554,37 18.139.189,74 18.241.744,11 12.122.0000.0.000.000 Administração Geral 46.000,00 46.000,00 12.122.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 46.000,00 46.000,00 12.122.0010.2.026.000 MANUTENÇÃO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO 46.000,00 46.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 46.000,00 46.000,00 12.361.0000.0.000.000 Ensino Fundamental 1.554,37 1.920.309,18 1.921.863,55 12.361.0007.0.000.000 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA 2.000,00 2.000,00 ADM. 12.361.0007.2.098.000 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE 2.000,00 2.000,00 PROFESSORES 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00 12.361.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.000,00 728.304,31 729.304,31 12.361.0010.1.008.000 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS 1.000,00 1.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 12.361.0010.2.026.000 MANUTENÇÃO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO 334.500,00 334.500,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.800,00 11.800,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00 23.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 4.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 290.100,00 290.100,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1.000,00 1.000,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.200,00 2.200,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.400,00 2.400,00 12.361.0010.2.213.000 AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES 393.804,31 393.804,31 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO - TRANSPORTE 393.804,31 393.804,31 12.361.0047.0.000.000 ENSINO REGULAR 1.154.004,87 1.154.004,87 12.361.0047.2.027.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 1.154.004,87 1.154.004,87 FUNDAMENTAL 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 208.329,20 208.329,20 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 309.675,67 309.675,67 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 629.000,00 629.000,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000,00 4.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00 12.361.0068.0.000.000 SERVIÇOS DE TRANSPORTES URBANOS 36.000,00 36.000,00 12.361.0068.2.028.000 TRANSPORTE ESCOLAR PAR ALUNOS DO 36.000,00 36.000,00 ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 36.000,00 36.000,00 12.361.0126.0.000.000 INFRAESTRUTURA E MELHORIAS 454,37 454,37 12.361.0126.1.071.000 REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS 454,37 454,37 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 454,37 454,37 12.361.0176.0.000.000 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA EM ESCOLAS 100,00 100,00 12.361.0176.1.146.000 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA ESCOLAS 100,00 100,00 MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 12.365.0000.0.000.000 Educação Infantil 101.000,00 16.172.880,56 16.273.880,56 12.365.0041.0.000.000 EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR 20.000,00 13.363.725,72 13.383.725,72 12.365.0041.1.149.000 REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DE 20.000,00 20.000,00 EDUCAÇÃO INFANTIL Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 07.03 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 20.000,00 12.365.0041.2.029.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 13.363.725,72 13.363.725,72 PRE - ESCOLAR 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 9.646.926,48 9.646.926,48 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 453.000,00 453.000,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.613.249,25 1.613.249,25 3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 509.643,68 509.643,68 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.500,00 11.500,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 42.700,00 42.700,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 1.084.006,31 1.084.006,31 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00 1.700,00 12.365.0051.0.000.000 ASSISTENCIA MATERNAL 101.600,00 101.600,00 12.365.0051.2.030.000 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS 101.600,00 101.600,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 4.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 52.600,00 52.600,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 40.000,00 40.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 12.365.0122.0.000.000 PAGAMENTO PASSIVO ATUARIAL 2.707.554,84 2.707.554,84 12.365.0122.2.121.000 PASSIVO ATUARIAL 2.707.554,84 2.707.554,84 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.707.554,84 2.707.554,84 12.365.0188.0.000.000 CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ-INFANCIA 80.000,00 80.000,00 12.365.0188.1.242.000 CRECHES PRO INFANCIA (ARTIDOR ORTIZ 80.000,00 80.000,00 / PARQ IBICUÍ (FINALIZAÇÃO DAS OBRAS) 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 80.000,00 12.365.0216.0.000.000 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 12.365.0216.1.270.000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 1.000,00 1.000,00 EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 Total Unidade Orçamentária........... 105.054,37 18.139.189,74 18.244.244,11 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 07.04 APLICACAO DE CONVENIOS E AUXILIOS Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 08.000.0000.0.000.000 Assistência Social 24.000,00 24.000,00 08.121.0000.0.000.000 Planejamento e Orçamento 12.000,00 12.000,00 08.121.0013.0.000.000 ASSISTENCIA FINANCEIRA 12.000,00 12.000,00 08.121.0013.0.008.000 SUBVENÇÃO AO CONSELHO ROSARIENSE DE 12.000,00 12.000,00 APOIO AO MENOR - CRAM 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 12.000,00 12.000,00 08.122.0000.0.000.000 Administração Geral 12.000,00 12.000,00 08.122.0013.0.000.000 ASSISTENCIA FINANCEIRA 12.000,00 12.000,00 08.122.0013.0.009.000 APOIO A ASSOCIAÇÃO DAMAS DE CARIDADE 12.000,00 12.000,00 - ESC DOCE INFAN 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 12.000,00 12.000,00 12.000.0000.0.000.000 Educação 59.476,93 1.894.556,61 1.954.033,54 12.122.0000.0.000.000 Administração Geral 1.438,68 1.438,68 12.122.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 1.438,68 1.438,68 12.122.0112.2.033.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO 1.436,68 1.436,68 DIRETO NA ESCOLA - PDDE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.436,68 1.436,68 12.122.0112.2.259.000 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 2,00 2,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2,00 2,00 12.126.0000.0.000.000 Tecnologia da Informação 32.000,00 32.000,00 12.126.0046.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 32.000,00 32.000,00 12.126.0046.2.117.000 PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO 32.000,00 32.000,00 BRASIL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 25.000,00 25.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 12.306.0000.0.000.000 Alimentação e Nutrição 440.005,74 440.005,74 12.306.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 440.005,74 440.005,74 12.306.0112.2.032.000 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 425.005,74 425.005,74 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 425.005,74 425.005,74 12.306.0112.2.109.000 AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR - 15.000,00 15.000,00 ENSINO PRE ESCOLA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00 12.361.0000.0.000.000 Ensino Fundamental 1.622,10 1.235.010,23 1.236.632,33 12.361.0043.0.000.000 ERRADICÇAÃO DO ANALFABETISMO 14,78 14,78 12.361.0043.2.080.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL 14,78 14,78 ALFABETIZADO 3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 14,78 14,78 12.361.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 1.622,10 1.234.995,45 1.236.617,55 12.361.0112.1.272.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHE 300,00 300,00 BAIRRO ARTIDOR ORTIZ 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 200,00 4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 12.361.0112.1.331.000 CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA - BAIRRO 1.200,00 1.200,00 ARTIDOR ORTIZ / LEÃO WARREN 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.200,00 1.200,00 12.361.0112.1.345.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 122,10 122,10 MOBILIARIOS PARA CRECHES DOS BAIRROS COHAB E PARQUE IBICUI 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 122,10 122,10 12.361.0112.2.034.000 APLICAÇÃO DO RECURSO PROVENIENTE DE 1.153.847,05 1.153.847,05 SALARIO EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 184.500,00 184.500,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 500,00 500,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 953.847,05 953.847,05 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,00 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 07.04 APLICACAO DE CONVENIOS E AUXILIOS Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 12.361.0112.2.035.000 GASTOS DA SECRETARIA COM RECURSO DO 81.148,40 81.148,40 PNATE 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 81.148,40 81.148,40 12.365.0000.0.000.000 Educação Infantil 57.854,83 186.100,36 243.955,19 12.365.0009.0.000.000 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 208,43 208,43 12.365.0009.1.066.000 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS - CONV 208,43 208,43 710137/2008 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 208,43 208,43 12.365.0028.0.000.000 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 10.000,00 10.000,00 12.365.0028.2.040.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PELOTÃO PASSO 10.000,00 10.000,00 DO ROSARIO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4.000,00 4.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 12.365.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 200,00 200,00 12.365.0112.1.087.000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - 200,00 200,00 ORE 4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 200,00 12.365.0113.0.000.000 EDUCAÇÃO BÁSICA 176.100,36 176.100,36 12.365.0113.2.360.000 PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL 176.100,36 176.100,36 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.155,99 50.155,99 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 15.000,00 15.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 30.000,00 30.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.944,37 80.944,37 12.365.0225.0.000.000 PROGRAMA INFANCIA PAC II 57.446,40 57.446,40 12.365.0225.1.279.000 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO 57.446,40 57.446,40 PARQUE IBICUI - PAC II 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 57.446,40 57.446,40 12.721.0000.0.000.000 Comunicações Postais 1,60 1,60 12.721.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 1,60 1,60 12.721.0112.2.245.000 MANUTENÇÃO PROGRAMA CONV AGENCIA DE 1,60 1,60 CORREIOS COMUNITARIA 3.3.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,60 1,60 Total Unidade Orçamentária........... 59.476,93 1.894.556,61 24.000,00 1.978.033,54 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 07.05 FUNDEB Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 12.000.0000.0.000.000 Educação 21.369.242,34 21.369.242,34 12.361.0000.0.000.000 Ensino Fundamental 21.369.242,34 21.369.242,34 12.361.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 15.820.139,23 15.820.139,23 12.361.0010.2.042.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS 15.820.139,23 15.820.139,23 PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 11.825.272,65 11.825.272,65 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 773.985,03 773.985,03 3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 744.580,16 744.580,16 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 1.890.878,22 1.890.878,22 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO - TRANSPORTE 585.423,17 585.423,17 12.361.0113.0.000.000 EDUCAÇÃO BÁSICA 1.127.542,39 1.127.542,39 12.361.0113.2.043.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEMAIS 1.127.542,39 1.127.542,39 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 950.116,06 950.116,06 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 107.869,19 107.869,19 3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 69.557,14 69.557,14 12.361.0122.0.000.000 PAGAMENTO PASSIVO ATUARIAL 4.421.560,72 4.421.560,72 12.361.0122.2.121.000 PASSIVO ATUARIAL 4.421.560,72 4.421.560,72 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.421.560,72 4.421.560,72 Total Unidade Orçamentária........... 21.369.242,34 21.369.242,34 Total do Órgão ......................... 164.531,30 41.402.988,69 24.000,00 41.591.519,99 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 08 SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 08.000.0000.0.000.000 Assistência Social 3.794.729,96 30.000,00 3.824.729,96 08.122.0000.0.000.000 Administração Geral 2.967.552,18 2.967.552,18 08.122.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.904.936,22 2.904.936,22 08.122.0010.2.045.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 2.904.936,22 2.904.936,22 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.243.878,69 2.243.878,69 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 239.709,00 239.709,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 30.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40.000,00 40.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 20.000,00 20.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 181.348,53 181.348,53 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.000,00 25.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 25.000,00 08.122.0027.0.000.000 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANCA E 62.520,00 62.520,00 ADOLESCENTE 08.122.0027.2.049.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 62.520,00 62.520,00 CONSELHO TUTELAR 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 18.500,00 18.500,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 18.000,00 18.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 8.600,00 8.600,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.420,00 15.420,00 08.122.0172.0.000.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS 95,96 95,96 08.122.0172.2.219.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS 95,96 95,96 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 95,96 95,96 08.241.0000.0.000.000 Assistência à Pessoa Idosa 1.700,00 1.700,00 08.241.0006.0.000.000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 1.500,00 1.500,00 08.241.0006.2.268.000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO 1.500,00 1.500,00 IDOSO 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 300,00 300,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 300,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00 300,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 300,00 300,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 300,00 300,00 08.241.0026.0.000.000 MANUTENÇÃO DOS SERV DE PROT SOCIAL 200,00 200,00 ESPEC DE MÉDIA COMPLEXIDADE 08.241.0026.2.266.000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 200,00 200,00 DO IDOSO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00 08.242.0000.0.000.000 Assistência à Pessoa com Deficiência 5.000,00 5.000,00 08.242.0013.0.000.000 ASSISTENCIA FINANCEIRA 5.000,00 5.000,00 08.242.0013.0.007.000 AUXILIO FINANCEIO AO APAE 5.000,00 5.000,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00 5.000,00 08.243.0000.0.000.000 Assistência à Criança e ao Adolescente 5.095,38 5.095,38 08.243.0015.0.000.000 CRIANÇA FELIZ 4.095,38 4.095,38 08.243.0015.2.012.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 4.095,38 4.095,38 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.141,22 2.141,22 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 200,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 200,00 200,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 200,00 200,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300,00 300,00 4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.054,16 1.054,16 08.243.0142.0.000.000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/CREAS 1.000,00 1.000,00 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 08 SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 08.243.0142.2.148.000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CREAS 1.000,00 1.000,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 270,00 270,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 200,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 300,00 300,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 230,00 230,00 08.244.0000.0.000.000 Assistência Comunitária 820.382,40 25.000,00 845.382,40 08.244.0005.0.000.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 200.502,38 200.502,38 - AUXILIO BRASIL 08.244.0005.2.014.000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - 180.252,38 180.252,38 IGD PAB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50,00 50,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 109.202,38 109.202,38 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00 08.244.0005.2.057.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 20.250,00 20.250,00 - AUXILIO BRASIL 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 20.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50,00 50,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50,00 50,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 50,00 50,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50,00 50,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50,00 50,00 08.244.0006.0.000.000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 63.796,00 63.796,00 08.244.0006.2.267.000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1.050,00 1.050,00 ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 500,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00 250,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00 08.244.0006.2.269.000 MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA 62.746,00 62.746,00 HABITAÇÃO 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 270,00 270,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00 250,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 62.026,00 62.026,00 08.244.0030.0.000.000 ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 549.055,42 25.000,00 574.055,42 08.244.0030.0.154.000 BENEFÍCIO ASSISTENCIAL EVENTUAL POR 15.000,00 15.000,00 MORTE 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15.000,00 15.000,00 08.244.0030.0.155.000 BENEFÍCIO ASSISTENCIAL EVENTUAL POR 10.000,00 10.000,00 VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 08.244.0030.2.152.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE 549.055,42 549.055,42 PASSAGEM 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 441.255,42 441.255,42 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1.000,00 1.000,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 13.000,00 13.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 31.000,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.000,00 1.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 18.300,00 18.300,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 41.500,00 41.500,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 08.244.0230.0.000.000 BLOCO ACESSUAS TRABALHO 7.028,60 7.028,60 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 08 SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 08.244.0230.2.055.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 7.028,60 7.028,60 PROGRAMA ACESSUAS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.902,75 4.902,75 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 709,95 709,95 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 707,95 707,95 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 707,95 707,95 Total Unidade Orçamentária........... 3.794.729,96 30.000,00 3.824.729,96 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 08 SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 08.000.0000.0.000.000 Assistência Social 694.285,00 631.423,82 7.000,00 1.332.708,82 08.122.0000.0.000.000 Administração Geral 226.918,44 226.918,44 08.122.0029.0.000.000 MANUTENÇÃO DOS SERV DE PROT SOCIAL 226.918,44 226.918,44 BASICA 08.122.0029.2.110.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO 226.918,44 226.918,44 SOCIAL BÁSICA PSB SCFV/CRAS/CRAS VOLANTE 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1.000,00 1.000,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 31.500,00 31.500,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 92.560,30 92.560,30 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 16.558,14 16.558,14 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20.000,00 20.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.300,00 60.300,00 08.243.0000.0.000.000 Assistência à Criança e ao Adolescente 100.000,00 7.000,00 107.000,00 08.243.0025.0.000.000 MANUTENÇÃO DOS SERV DE PROT SOCIAL 7.000,00 7.000,00 ESPEC DE ALTA COMPLEXIDADE 08.243.0025.0.010.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO 7.000,00 7.000,00 SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-PSEAC/PACI 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 7.000,00 7.000,00 08.243.0027.0.000.000 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANCA E 100.000,00 100.000,00 ADOLESCENTE 08.243.0027.2.265.000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS 100.000,00 100.000,00 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.653,75 10.653,75 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.599,00 19.599,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 15.000,00 15.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 24.747,25 24.747,25 08.244.0000.0.000.000 Assistência Comunitária 694.285,00 304.505,38 998.790,38 08.244.0025.0.000.000 MANUTENÇÃO DOS SERV DE PROT SOCIAL 134,64 134,64 ESPEC DE ALTA COMPLEXIDADE 08.244.0025.2.163.000 APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 134,64 134,64 ALIMENTOS PARA USUARIOS CADASTRADOS NA SMTHAS/RIBEIRINHOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 134,64 134,64 08.244.0026.0.000.000 MANUTENÇÃO DOS SERV DE PROT SOCIAL 179.560,64 179.560,64 ESPEC DE MÉDIA COMPLEXIDADE 08.244.0026.2.114.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSEMC 179.560,64 179.560,64 PFMC/PTMC/PAEFI/CREAS/MSE/APAE 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 500,00 500,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.000,00 4.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.060,64 17.060,64 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 55.000,00 55.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 80.000,00 80.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 08.244.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 694.285,00 124.810,10 819.095,10 08.244.0112.1.252.000 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE 694.285,00 694.285,00 REFERENCIA DE ASS. SOCIAL - CONTR 953935/23 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 694.285,00 694.285,00 08.244.0112.2.195.000 MANUTENÇÃO ACOLHIMENTO - SUAS/COVID 4.241,69 4.241,69 19 - 369/20 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.689,52 1.689,52 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.552,17 2.552,17 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 08 SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 08.244.0112.2.373.000 MDS PORTARIA 886 SIGTV - 13.368,96 13.368,96 INVESTIMENTO 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.368,96 13.368,96 08.244.0112.2.374.000 INVESTIMENTO MDS MP 12188/2023 - 8.924,52 8.924,52 INVEST PSB 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.924,52 8.924,52 08.244.0112.2.375.000 INCREMENTO TEMPORÁRIO MP 1188/2023 - 53.546,99 53.546,99 CUSTEIO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00 11.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.981,09 9.981,09 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 10.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 12.000,00 12.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 565,90 565,90 08.244.0112.2.376.000 CUSTEIO A COMUNIDADE QUILOMBOLA 44.727,94 44.727,94 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 10.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 10.000,00 10.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.727,94 4.727,94 Total Unidade Orçamentária........... 694.285,00 631.423,82 7.000,00 1.332.708,82 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 08 SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL Unidade Orçamentária: 08.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 08.000.0000.0.000.000 Assistência Social 2.000,00 2.000,00 08.543.0000.0.000.000 Recuperação de Áreas Degradadas 2.000,00 2.000,00 08.543.0159.0.000.000 RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR 2.000,00 2.000,00 SINISTROS E/OU FENOMENOS NATURAIS 08.543.0159.2.212.000 RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR 2.000,00 2.000,00 SINISTROS E FENOMENOS NATURAIS 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00 16.000.0000.0.000.000 Habitação 92.000,00 92.000,00 16.482.0000.0.000.000 Habitação Urbana 92.000,00 92.000,00 16.482.0059.0.000.000 POLITICA HABITACIONAL 92.000,00 92.000,00 16.482.0059.2.036.000 SERVIÇO DE REFORMAS EM CASAS 92.000,00 92.000,00 POPULARES 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 91.000,00 91.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00 Total Unidade Orçamentária........... 94.000,00 94.000,00 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 08 SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL Unidade Orçamentária: 08.04 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 08.000.0000.0.000.000 Assistência Social 13.321,44 13.321,44 08.244.0000.0.000.000 Assistência Comunitária 13.321,44 13.321,44 08.244.0031.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL 13.321,44 13.321,44 08.244.0031.2.122.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS - CRAS 13.321,44 13.321,44 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.901,38 8.901,38 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3.320,06 3.320,06 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 Total Unidade Orçamentária........... 13.321,44 13.321,44 Total do Órgão ......................... 694.285,00 4.533.475,22 37.000,00 5.264.760,22 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 09 SEC. DESPORTO, CULTURA E TURISMO Unidade Orçamentária: 09.01 DESPORTO E TURISMO Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 15.000.0000.0.000.000 Urbanismo 39.530,52 39.530,52 15.451.0000.0.000.000 Infra-estrutura Urbana 39.530,52 39.530,52 15.451.0058.0.000.000 MELHORIA INFRA-ESTRUTURA URBANA 39.530,52 39.530,52 15.451.0058.1.082.000 INFRA ESTRUTURA DA PRAIA DAS AREIAS 39.530,52 39.530,52 BRANCAS 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.862,04 30.862,04 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.668,48 8.668,48 27.000.0000.0.000.000 Desporto e Lazer 34.552,78 933.409,17 967.961,95 27.122.0000.0.000.000 Administração Geral 661.341,18 661.341,18 27.122.0094.0.000.000 PROMOÇÃO AO TURISMO 661.341,18 661.341,18 27.122.0094.2.058.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 661.341,18 661.341,18 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 436.931,18 436.931,18 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 20.010,00 20.010,00 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.400,00 5.400,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 17.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 169.000,00 169.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 27.451.0000.0.000.000 Infra-estrutura Urbana 34.552,78 34.552,78 27.451.0181.0.000.000 PROJETO DE ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 34.552,78 34.552,78 DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL RODECINDO DORN 27.451.0181.1.236.000 PROJETO DE ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 34.552,78 34.552,78 DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL RODECINO DORNE 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.590,28 8.590,28 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.962,50 25.962,50 27.813.0000.0.000.000 Lazer 272.067,99 272.067,99 27.813.0104.0.000.000 LAZER COMUNITÁRIO 272.067,99 272.067,99 27.813.0104.2.060.000 EXECUÇÃO DO CALENDARIO DE EVENTOS DO 272.067,99 272.067,99 MUNICIPIO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.350,00 5.350,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 2.000,00 2.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4.097,99 4.097,99 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 260.620,00 260.620,00 Total Unidade Orçamentária........... 74.083,30 933.409,17 1.007.492,47 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 09 SEC. DESPORTO, CULTURA E TURISMO Unidade Orçamentária: 09.02 CULTURA Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 13.000.0000.0.000.000 Cultura 125.612,06 190.947,79 5.913,34 322.473,19 13.391.0000.0.000.000 Patrimônio Histórico, Artístico e Arque 24.000,00 24.000,00 13.391.0054.0.000.000 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 24.000,00 24.000,00 13.391.0054.1.113.000 APOIO FINANCEIRO À SOCIEDADE 12.000,00 12.000,00 RECREATIVA BAMBAS DA ORGIA 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 12.000,00 12.000,00 13.391.0054.1.125.000 AUXILIO FINANCEIRO A ESCOLA DE SAMBA 12.000,00 12.000,00 EMBAIXADORES DE RITMO 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 12.000,00 12.000,00 13.392.0000.0.000.000 Difusão Cultural 101.612,06 190.947,79 5.913,34 298.473,19 13.392.0054.0.000.000 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 190.947,79 190.947,79 13.392.0054.2.025.000 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE CULTURAL 190.947,79 190.947,79 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 170.947,79 170.947,79 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 20.000,00 20.000,00 13.392.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 5.913,34 5.913,34 13.392.0112.0.075.000 LEI PAULO GUSTAVO - ARTIGO 6º - 728,00 728,00 INCISO I 3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 728,00 728,00 13.392.0112.0.076.000 LEI PAULO GUSTAVO - ARTIGO 6º - 1.456,00 1.456,00 INCISO II 3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 728,00 728,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 728,00 728,00 13.392.0112.0.077.000 LEI PAULO GUSTAVO - ARTIGO 6º - 2.187,71 2.187,71 INCISO III 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 728,00 728,00 3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 728,00 728,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 731,71 731,71 13.392.0112.0.078.000 LEI PAULO GUSTAVO - ARTIGO 8º 1.541,63 1.541,63 3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.541,63 1.541,63 13.392.0309.0.000.000 IMPLEMENTAR AÇÕES CULTURAIS 101.612,06 101.612,06 13.392.0309.1.336.000 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE ESCOLA DE 101.612,06 101.612,06 SAMBA - BAIRRO ANA LUIZA 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 14.903,06 14.903,06 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 86.709,00 86.709,00 27.000.0000.0.000.000 Desporto e Lazer 27.800,78 27.800,78 27.812.0000.0.000.000 Desporto Comunitário 27.800,78 27.800,78 27.812.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 27.800,78 27.800,78 27.812.0112.1.237.000 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DA ESCOLA DE 27.800,78 27.800,78 SAMBA EMBAIXADORES DO RITMO 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 27.800,78 27.800,78 Total Unidade Orçamentária........... 153.412,84 190.947,79 5.913,34 350.273,97 Total do Órgão ......................... 227.496,14 1.124.356,96 5.913,34 1.357.766,44 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 10 SEC. MUNIC. DE SAUDE Unidade Orçamentária: 10.01 APLICACAO DE RECURSO DA FONTE MUNICIPAL Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 10.000.0000.0.000.000 Saúde 1.000,00 27.160.953,56 27.161.953,56 10.301.0000.0.000.000 Atenção Básica 1.000,00 22.984.915,58 22.985.915,58 10.301.0107.0.000.000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 1.000,00 22.934.915,58 22.935.915,58 10.301.0107.1.308.000 CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM UBS 1.000,00 1.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 10.301.0107.2.061.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 22.691.815,58 22.691.815,58 SECRETARIA DE SAUDE 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.253.921,14 2.253.921,14 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 12.244.442,98 12.244.442,98 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 674.000,00 674.000,00 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.030.311,57 2.030.311,57 3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 758.264,76 758.264,76 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 800.000,00 800.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 672.000,00 672.000,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 180.400,00 180.400,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 100,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 95.400,00 95.400,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 600.000,00 600.000,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 1.697.281,87 1.697.281,87 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO - TRANSPORTE 575.593,26 575.593,26 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 110.100,00 110.100,00 10.301.0107.2.144.000 PROGRAMA MAIS MEDICOS 178.100,00 178.100,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 178.100,00 178.100,00 10.301.0107.2.325.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF/ 65.000,00 65.000,00 (PAMM) B. ANTENOR ROCHA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 25.000,00 25.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00 10.301.0130.0.000.000 TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 50.000,00 50.000,00 10.301.0130.2.379.000 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE 50.000,00 50.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50.000,00 50.000,00 10.302.0000.0.000.000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.176.037,98 4.176.037,98 10.302.0107.0.000.000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 500.000,00 500.000,00 10.302.0107.2.157.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 500.000,00 500.000,00 ATENDIMENTO DA SAMU 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 500.000,00 500.000,00 10.302.0226.0.000.000 COMPRAS DE SERVIÇOS MÉDICOS 3.676.037,98 3.676.037,98 ESPECIALIZADOS PARA ATUAÇÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NAS ÁREAS DE CIRURGIAS, TRAUMATOLOGIA, OBSTETRÍCIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA, COMO PLANTÃO DE SOBREAVISO 10.302.0226.2.068.000 SERV MÉD ESPEC P/ ATUAÇÃO EM EXAMES 3.676.037,98 3.676.037,98 LAB E HOSP NS AUXILIADORA 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.676.037,98 3.676.037,98 Total Unidade Orçamentária........... 1.000,00 27.160.953,56 27.161.953,56 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 10 SEC. MUNIC. DE SAUDE Unidade Orçamentária: 10.02 APLICACAO DE RECURSO DA FONTE FEDERAL Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 10.000.0000.0.000.000 Saúde 60.000,00 6.063.198,52 6.123.198,52 10.301.0000.0.000.000 Atenção Básica 4.479.101,56 4.479.101,56 10.301.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 4.367.162,66 4.367.162,66 10.301.0010.2.064.000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - 4.367.162,66 4.367.162,66 CAPTAÇÃO PONDERADA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.045.520,00 2.045.520,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 898.605,89 898.605,89 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.423.036,77 1.423.036,77 10.301.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 111.938,90 111.938,90 10.301.0112.2.380.000 ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS 43.302,86 43.302,86 PUBLICOS DE SAUDE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43.302,86 43.302,86 10.301.0112.2.381.000 ASSISTENCIA A COMPLEMENTAÇÃO DO PGTO 68.636,04 68.636,04 DO PISO DA ENFERMAGEM 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 68.636,04 68.636,04 10.302.0000.0.000.000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.092.766,08 1.092.766,08 10.302.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 157.500,00 157.500,00 10.302.0112.2.141.000 GASTOS DA SECRETARIA COM RECUROS DO 157.500,00 157.500,00 SAMU 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 157.500,00 157.500,00 10.302.0124.0.000.000 SAUDE PSICOSOCIAL 302.940,00 302.940,00 10.302.0124.2.123.000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC DO 302.940,00 302.940,00 RSME (CAPS) 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 267.940,00 267.940,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 15.000,00 15.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00 10.302.0232.0.000.000 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 632.326,08 632.326,08 10.302.0232.2.228.000 PROGRAMA TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E 632.326,08 632.326,08 ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 167.673,92 167.673,92 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 464.652,16 464.652,16 10.303.0000.0.000.000 Suporte Profilático e Terapêutico 60.000,00 186.560,88 246.560,88 10.303.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 186.560,88 186.560,88 10.303.0010.2.066.000 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E 186.560,88 186.560,88 INSUMOS NA APS 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 186.560,88 186.560,88 10.303.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 60.000,00 60.000,00 10.303.0112.1.009.000 PROGRAMA QUALIFAR - SUS 60.000,00 60.000,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00 60.000,00 10.304.0000.0.000.000 Vigilância Sanitária 82.754,66 82.754,66 10.304.0304.0.000.000 VIGILANCIA SANITÁRIA 82.754,66 82.754,66 10.304.0304.2.075.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE 82.754,66 82.754,66 VIGILANCIA SANITARIA 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 10.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 7.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 10.000,00 10.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.754,66 30.754,66 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00 10.305.0000.0.000.000 Vigilância Epidemiológica 222.015,34 222.015,34 10.305.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 18.687,34 18.687,34 10.305.0010.2.067.000 GASTOS DA SECRETARIA COM RECURSOS DA 18.687,34 18.687,34 VIG EM SAÚDE 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 18.687,34 18.687,34 10.305.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 203.328,00 203.328,00 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 10 SEC. MUNIC. DE SAUDE Unidade Orçamentária: 10.02 APLICACAO DE RECURSO DA FONTE FEDERAL Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 10.305.0112.2.362.000 INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE 203.328,00 203.328,00 ENDEMIAS 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 203.328,00 203.328,00 Total Unidade Orçamentária........... 60.000,00 6.063.198,52 6.123.198,52 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 10 SEC. MUNIC. DE SAUDE Unidade Orçamentária: 10.06 APLICACAO DE RECURSO DA FONTE ESTADUAL Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 10.000.0000.0.000.000 Saúde 38.035,27 1.559.066,63 1.597.101,90 10.301.0000.0.000.000 Atenção Básica 38.035,27 1.337.760,95 1.375.796,22 10.301.0107.0.000.000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 486.670,44 486.670,44 10.301.0107.2.088.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIAPS - 486.670,44 486.670,44 EQUIPES DE APS 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 384.260,53 384.260,53 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82.409,91 82.409,91 10.301.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 57.720,00 57.720,00 10.301.0112.2.382.000 MANUT DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PIM 57.720,00 57.720,00 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50.720,00 50.720,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 4.000,00 10.301.0124.0.000.000 SAUDE PSICOSOCIAL 185.080,00 185.080,00 10.301.0124.2.244.000 MANUTENÇÃO PROGRAMA OFICINAS 41.080,00 41.080,00 TERAPEUTICAS 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 500,00 500,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 40.580,00 40.580,00 10.301.0124.2.383.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS - 144.000,00 144.000,00 ESTADUAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 139.000,00 139.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.000,00 3.000,00 10.301.0170.0.000.000 PIES - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA 608.290,51 608.290,51 10.301.0170.2.217.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIAPS 608.290,51 608.290,51 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 171.669,99 171.669,99 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 434.200,52 434.200,52 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 500,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 920,00 920,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 10.301.0307.0.000.000 INVESTIR RECURSOS DO GOV ESTADUAL 38.035,27 38.035,27 10.301.0307.1.261.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COM 26.147,48 26.147,48 RECURSOS DO ESTADO - SUS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.147,48 26.147,48 10.301.0307.1.262.000 MANUTENÇAO E/OU REFORMAS COM REC DO 2.294,16 2.294,16 ESTADO 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 504,77 504,77 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.789,39 1.789,39 10.301.0307.1.263.000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 9.593,63 9.593,63 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.593,63 9.593,63 10.302.0000.0.000.000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 122.785,08 122.785,08 10.302.0307.0.000.000 INVESTIR RECURSOS DO GOV ESTADUAL 122.785,08 122.785,08 10.302.0307.2.225.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALVAR SAMU 122.785,08 122.785,08 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 122.785,08 122.785,08 10.303.0000.0.000.000 Suporte Profilático e Terapêutico 98.520,60 98.520,60 10.303.0307.0.000.000 INVESTIR RECURSOS DO GOV ESTADUAL 98.520,60 98.520,60 10.303.0307.2.086.000 APLICAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA 98.520,60 98.520,60 FARMACIA BASICA 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 98.520,60 98.520,60 Total Unidade Orçamentária........... 38.035,27 1.559.066,63 1.597.101,90 Total do Órgão ......................... 99.035,27 34.783.218,71 34.882.253,98 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 11 SEC. MUNIC. INDUSTRIA E COMERCIO Unidade Orçamentária: 11.01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administração 26.000,00 26.000,00 04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 26.000,00 26.000,00 04.122.0092.0.000.000 COMPLEXOS INDUSTRIAIS 26.000,00 26.000,00 04.122.0092.1.015.000 URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA NO 26.000,00 26.000,00 DISTRITO INDUSTRIAL 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15.000,00 15.000,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.000,00 11.000,00 23.000.0000.0.000.000 Comércio e Serviços 2.000,00 408.158,01 410.158,01 23.122.0000.0.000.000 Administração Geral 408.158,01 408.158,01 23.122.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 408.158,01 408.158,01 23.122.0010.2.076.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 408.158,01 408.158,01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 317.515,35 317.515,35 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 11.758,78 11.758,78 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.000,00 11.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 6.000,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00 8.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 40.000,00 40.000,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.383,88 11.383,88 23.691.0000.0.000.000 Promoção Comercial 2.000,00 2.000,00 23.691.0114.0.000.000 NOTA FISCAL PREMIADA 2.000,00 2.000,00 23.691.0114.1.187.000 PROGRAMA NOTA FISCAL PREMIADA 2.000,00 2.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00 Total Unidade Orçamentária........... 28.000,00 408.158,01 436.158,01 Total do Órgão ......................... 28.000,00 408.158,01 436.158,01 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 20.000.0000.0.000.000 Agricultura 435.198,88 1.396.357,18 1.831.556,06 20.122.0000.0.000.000 Administração Geral 1.396.357,18 1.396.357,18 20.122.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.355.730,03 1.355.730,03 20.122.0010.2.077.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 1.355.730,03 1.355.730,03 SECRESTARIA DA AGRICULTURA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 938.763,71 938.763,71 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 61.777,68 61.777,68 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.660,00 4.660,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.775,30 100.775,30 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 42.630,00 42.630,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 205.123,34 205.123,34 20.122.0073.0.000.000 SEMENTES E MUDAS 40.627,15 40.627,15 20.122.0073.2.230.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TROCA TROCA 40.627,15 40.627,15 3.3.90.62.00.00.00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA 40.627,15 40.627,15 20.606.0000.0.000.000 Extensão Rural 419.285,67 419.285,67 20.606.0101.0.000.000 CODEPAMPA 5.000,00 5.000,00 20.606.0101.1.059.000 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DO 5.000,00 5.000,00 PAMPA GAÚCHO - CODEPAMPA 4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 5.000,00 5.000,00 20.606.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 414.285,67 414.285,67 20.606.0112.1.048.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONV 580,00 580,00 872650/2018 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 580,00 580,00 20.606.0112.1.180.000 AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR - CONV 171.900,00 171.900,00 901493/2020 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 171.900,00 171.900,00 20.606.0112.1.185.000 AQUISIÇÃO DE UMA RASPADEIRA E UM 3.055,67 3.055,67 NIVELADOR - CONV 911356/2021 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.055,67 3.055,67 20.606.0112.1.186.000 AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - CONV 238.750,00 238.750,00 901370 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 238.750,00 238.750,00 20.607.0000.0.000.000 Irrigação 380,90 380,90 20.607.0089.0.000.000 IRRIGAÇÃO DE ÁREA RURAL 380,90 380,90 20.607.0089.1.192.000 AQUISIÇÃO DE KITS IRRIGAÇÃO 380,90 380,90 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 380,90 380,90 20.608.0000.0.000.000 Promoção da Produção Agropecuária 15.532,31 15.532,31 20.608.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 15.532,31 15.532,31 20.608.0112.1.088.000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA 15.532,31 15.532,31 MECANIZADA 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.532,31 14.532,31 Total Unidade Orçamentária........... 435.198,88 1.396.357,18 1.831.556,06 Total do Órgão ......................... 435.198,88 1.396.357,18 1.831.556,06 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 13 SEC. MUNIC. DE ESTRADAS E RODAGENS Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administração 1.893.908,70 1.893.908,70 04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 1.893.908,70 1.893.908,70 04.122.0010.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.893.908,70 1.893.908,70 04.122.0010.2.078.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 1.893.908,70 1.893.908,70 SECRETARIA DE TRANSPORTES 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 500,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 670.785,75 670.785,75 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 142.000,00 142.000,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 750.771,09 750.771,09 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 319.851,86 319.851,86 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 26.000.0000.0.000.000 Transporte 52.867,22 193.245,24 380.000,00 626.112,46 26.782.0000.0.000.000 Transporte Rodoviário 52.867,22 193.245,24 380.000,00 626.112,46 26.782.0098.0.000.000 ESTRADAS DO INTERIOR 150.000,00 380.000,00 530.000,00 26.782.0098.0.081.000 INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL 380.000,00 380.000,00 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 380.000,00 380.000,00 26.782.0098.2.378.000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, 150.000,00 150.000,00 INCENTIVANDO A PRODUÇAO, ACESSO ÀS ESC RURAIS E AO ATENDIMENTO EM SAÚDE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50.000,00 50.000,00 26.782.0099.0.000.000 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS 43.245,24 43.245,24 26.782.0099.2.078.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 43.245,24 43.245,24 SECRETARIA DE TRANSPORTES 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 43.245,24 43.245,24 26.782.0112.0.000.000 PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 52.867,22 52.867,22 26.782.0112.1.219.000 APLICAÇÃO DE ATERRO DA ESTRADA 52.867,22 52.867,22 RINCÃO DOS MENEZES 4.4.20.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 52.867,22 52.867,22 Total Unidade Orçamentária........... 52.867,22 2.087.153,94 380.000,00 2.520.021,16 Total do Órgão ......................... 52.867,22 2.087.153,94 380.000,00 2.520.021,16 Estado do Rio Grande do Sul Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Rosario do Sul Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Órgão...............: 14 RESERVA DE CONTINGENCIA Unidade Orçamentária: 14.01 RESERVA DE CONTINGENCIA Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total 99.000.0000.0.000.000 Reserva de Contingência 2.511.137,97 2.511.137,97 99.999.0000.0.000.000 Reserva de Contingência 2.511.137,97 2.511.137,97 99.999.9999.0.000.000 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.511.137,97 2.511.137,97 99.999.9999.9.999.000 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.511.137,97 2.511.137,97 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP 2.511.137,97 2.511.137,97 Total Unidade Orçamentária........... 2.511.137,97 2.511.137,97 Total do Órgão ......................... 2.511.137,97 2.511.137,97 Total Geral ............................ 6.626.568,03 218.195.123,93 463.313,34 225.285.005,30 FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 19/Nov/2024, 11h e 25m.